P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
21 |
FD /0130 |
Základná škola s materskou ško |
JUMP IN, s.r.o. |
2xpríslušenstvo k NTB - ext.na |
98.36 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
22 |
FD /0122 |
Základná škola s materskou ško |
ČistéDřevo s.r.o |
Drevené zakladače MŠ 2x33 ks |
599.94 |
06.05.2024 |
Faktúra |
|
|
23 |
FD /0123 |
Základná škola s materskou ško |
Biznis inn print, s.r.o. |
Volejbalové lopty |
85.00 |
06.05.2024 |
Faktúra |
|
|
24 |
FD /0124 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
Telef. hovory - pevné linky |
35.50 |
06.05.2024 |
Faktúra |
|
|
25 |
OBJ/2024/043 |
Základná škola s materskou ško |
JUMP IN, s.r.o. |
2 ks NTB HP 255 G10 do MŠ
|
1038.00 |
02.05.2024 |
Objednávka |
|
|
26 |
OBJ/2024/044 |
Základná škola s materskou ško |
ČistéDřevo s.r.o |
Drevené zakladače MŠ 2x33 ks |
599.94 |
02.05.2024 |
Objednávka |
|
|
27 |
FD /0121 |
Základná škola s materskou ško |
BARIBAL, s.r.o. |
skrinky kontajnerové a dvierko |
568.00 |
30.04.2024 |
Faktúra |
|
|
28 |
FD /0120 |
Základná škola s materskou ško |
SONTEK s.r.o. |
Zvonček 75VAC 2 ks |
79.20 |
29.04.2024 |
Faktúra |
|
|
29 |
FD /0113 |
Základná škola s materskou ško |
Tomáš Furjel |
výroba lavíc - pílenie guľatin |
1716.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
30 |
FD /0114 |
Základná škola s materskou ško |
Kinekus s.r.o. |
Didaktické pomôcky - na deň že |
130.39 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
31 |
FD /0115 |
Základná škola s materskou ško |
JUMP IN, s.r.o. |
2 ks NTB HP 255 G10 do MŠ
|
1038.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
32 |
FD /0116 |
Základná škola s materskou ško |
ORANGE |
telef. hovory - mobily |
93.17 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
33 |
FD /0117 |
Základná škola s materskou ško |
RADANSPORT s.r.o. |
Gymnastické obruče 10 ka |
24.95 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
34 |
FD /0118 |
Základná škola s materskou ško |
Seyfor Slovensko, a.s. |
aktualizácia mzdového programu |
99.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
35 |
FD /0119 |
Základná škola s materskou ško |
SONTEK s.r.o. |
Zvonček 75VAC |
44.40 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
36 |
OBJ/2024/041 |
Základná škola s materskou ško |
SONTEK s.r.o. |
Zvonček 75VAC 2 ks |
79.20 |
26.04.2024 |
Objednávka |
|
|
37 |
OBJ/2024/042 |
Základná škola s materskou ško |
Tomáš Furjel |
výroba lavíc - pílenie guľatin |
1716.00 |
26.04.2024 |
Objednávka |
|
|
38 |
FD /0108 |
Základná škola s materskou ško |
Oravská vod.spoločnosť |
za Vodu 1 - vyúčtovanie |
-170.93 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
39 |
FD /0109 |
Základná škola s materskou ško |
Oravská vod.spoločnosť |
za Vodu 2 - vyúčtovanie |
-36.13 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
40 |
FD /0110 |
Základná škola s materskou ško |
hchkr edu, s.r.o. |
edukačné aplikácie - Fyzika me |
250.00 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|